Как учитывать НДС по неподтвержденному экспорту?

NDS Reklama Image
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
была реализация на Украину 10.07.2016г. на 2 000 000 рублей, своевременно пакет документов не собрали((( и, к сожалению, в ИФНС никаких данных не предоставили 

На сегодняшний день пакет документов полный. Скажите, уважаемые коллеги, как решить эту ситуацию "меньшей кровью"?...Входного НДС у меня в избытке или это меня никоим образом не спасет и все равно придется платить доначисленный НДС в размере  2 000 000 * 18% = 360 000 руб.?

Или все таки я рано паникую и надо:

1) сдать уточненку за 3-ий квартал 2016 года, в 6 разделе которой, внести данные о начисленном НДС и "входном НДС" (для этого сделав доп листы в книгу и покупок и продаж. соответственно)
2) сдать декларацию за 1-й квартал 2017 года, где в 4-ом разделе отразить данные об успешном сборе доков по сделке (другими словами "откатить" все обратно)

очень жду ответа...

Совсем я запуталась(((( просто жуть

Скажите,пож, а если подать данные за июль 2016 в декларации 1-го квартала 2017...получается, что документы я собрала типа в срок, это в начале января и отчиталась в декларации за 1-ый квартал по сроку 25.04...
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page